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阳泉市养蜂技术推广站预算信息公开
发布日期:2020-05-27
信息来源: 字号:[ ]


   一、阳泉市养蜂技术推广站概况

  (一)主要职能 

  1、推广先进的养殖技术,促进农业发展 

  2、负责全市蜂业经济发展规划、政策的制定与实施。 

  3、指导养蜂生产,科学养蜂技术推广、技术培训、技术服务。 

  4、推广蜜蜂授粉农艺措施。 

  5、蜜蜂疫情的监测与防治;蜜蜂遗传育种与推广 

  (二)2020年主要工作任务 

  一是以“绿色防控”为理念,做好蜜蜂病虫害绿色防控建设。计划在全市养蜂户中推广蜜蜂绿色防控技术,通过推广药残低、无污染的系列蜂药和物理防治技术,降低蜂病的发生率,确保养蜂数量稳中有升,保证蜂产品的质量安全,为消费者提供安全、放心的蜂产品。 

  二是计划引进中蜂种蜂王新品种,对本地中蜂进行改良,提高中蜂资源的利用率,拟在三个县分别设立中蜂养殖示范基地。 

  三是继续加大标准化养蜂示范基地的创建力度,按照阳泉市养蜂产业化联合体示范基地建设标准,指导蜂业合作社或家庭蜂场对创建标准化养蜂示范基地进行规划、设计和技术指导。 

  二、2020年阳泉市养蜂技术推广站预算安排情况说明 

  (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

  例:2020年收入预算61.99万元,比2019年减少3.48万元,下降5.32%,主要原因是项目经费减少。 

  (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

  例:2020年支出预算61.99万元,比2019年减少3.48万元,下降5.32%,主要原因是项目经费减少。 

  (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例: 

  1.2020年基本支出56.99万元,比2019年减少0.48万元,主要原因是经费预算减少。 

  2.2020年项目支出5万元,比2019年减少3万元,主要原因是财政预算减少。 

  (四)政府性基金支出预算情况 

  本单位没有相关内容 

  三、其他重要事项 

  (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元,与2019年持平。其中:公务接待费0.05万元,与2019年持平;公务用车运行维护费1.8万元,与2019年持平。 

  (二)机关运行经费安排使用情况 

  2020年阳泉市养蜂技术推广站机关运行经费财政拨款预算61.99万元,与2019年预算65.47万元相比,减少3.48万元,减少原因主要是项目经费减少。 

  (三)政府采购信息 

  2020年阳泉市养蜂技术推广站政府采购预算总额0.5万元,其中:公务用车运行维护费中的车辆保险费预算0.5万元。 

  (四)国有资产占有使用情况 

  1.车辆情况 本单位无车辆 

  2.房屋情况:本单位在阳泉市南大街204号工商大厦,占用市直机关事物管理局房屋,面积54平米,其中办公用房30平米、业务用房24平米。 

  (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  本单位没有相关内容 

  四、2020年阳泉市养蜂技术推广站预算信息公开表 

  (1) 部门收支总表 

部门收支总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

收                    入 

 

支                        出 

 

 

 

项                    目 

预算数 

功能分类 

预算数 

经济分类 

预算数 

一、公共财政预算资金 

65.47 

一、一般公共服务支出 

0.20 

一、工资福利支出 

49.64 

一般拨款 

65.47 

二、国防支出 

 

二、商品和服务支出 

15.25 

行政性收费 

 

三、公共安全支出 

 

三、对个人和家庭的补助 

0.58 

专项收入 

 

四、教育支出 

 

四、转移性支出 

 

其他预算内资金 

 

五、科学技术支出 

 

五、债务利息及费用支出 

 

二、政府性基金 

 

六、文化体育与传媒支出 

 

六、资本性支出(基本建设) 

 

当年收入 

 

七、社会保障和就业支出 

6.52 

七、其他资本性支出 

 

基金上年结余 

 

八、社会保险基金支出 

 

八、对企业补助(基本建设) 

 

三、纳入专户管理的资金 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

2.28 

九、对企业补助 

 

当年安排 

 

十、节能环保支出 

 

十、对社会保障基金补助 

 

专户结余资金 

 

十一、城乡社区支出 

 

十一、其他支出 

 

四、上级补助收入 

 

十二、农林水支出 

56.47 

 

 

五、上年结余 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

六、其他收入 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出 

 

 

 

 

 

二十二、预备费 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计 

65.47 

支出合计 

65.47 

支出合计 

65.47 

   

  (2) 部门收入总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表02 

部门收入总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

总计 

公共财政预算资金 

 

 

 

 

政府性基金 

 

 

纳入专户管理的资金 

 

 

上级补助收入 

上年结余 

其他收入 

小计 

一般拨款 

行政性收费 

专项收入 

其他预算内资金 

政府性基金小计 

当年收入 

上年结余 

小计 

当年安排 

专户结余资金 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

合计 

65.47 

65.47 

65.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

0.20 

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

组织事务 

0.20 

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他组织事务支出 

0.20 

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

6.52 

6.52 

6.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

行政事业单位离退休 

6.52 

6.52 

6.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.52 

6.52 

6.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

卫生健康支出 

2.28 

2.28 

2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

行政事业单位医疗 

2.28 

2.28 

2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

事业单位医疗 

2.28 

2.28 

2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

农林水支出 

56.47 

56.47 

56.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

农业 

56.47 

56.47 

56.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

事业运行(农业) 

48.47 

48.47 

48.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他农业支出 

8.00 

8.00 

8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  (3) 部门支出总表 

 

 

 

 

表03 

部门支出总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

** 

** 

** 

 

合计 

65.47 

57.47 

8.00 

201 

一般公共服务支出 

0.20 

0.20 

 

32 

组织事务 

0.20 

0.20 

 

99 

其他组织事务支出 

0.20 

0.20 

 

208 

社会保障和就业支出 

6.52 

6.52 

 

05 

行政事业单位离退休 

6.52 

6.52 

 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.52 

6.52 

 

210 

卫生健康支出 

2.28 

2.28 

 

11 

行政事业单位医疗 

2.28 

2.28 

 

02 

事业单位医疗 

2.28 

2.28 

 

213 

农林水支出 

56.47 

48.47 

8.00 

01 

农业 

56.47 

48.47 

8.00 

04 

事业运行(农业) 

48.47 

48.47 

 

99 

其他农业支出 

8.00 

 

8.00 

   

  (4)财政拨款收支总表 

 

 

 

 

 

表04 

财政拨款收支总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

收                    入 

 

支                        出 

 

 

 

项                    目 

预算数 

功能分类 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

一、一般公共预算拨款 

65.47 

一、一般公共服务支出 

0.20 

0.20 

 

二、政府性基金预算拨款 

 

二、国防支出 

 

 

 

 

 

三、公共安全支出 

 

 

 

 

 

四、教育支出 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出 

6.52 

6.52 

 

 

 

八、社会保险基金支出 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

2.28 

2.28 

 

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出 

56.47 

56.47 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出 

 

 

 

 

 

二十二、预备费 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计 

65.47 

支出合计 

65.47 

65.47 

 

   

  (5)一般公共预算支出表 

 

 

 

 

表05 

一般公共预算支出表 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

功能分类科目 

 

2019年预算数 

 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

** 

** 

** 

 

合计 

65.47 

57.47 

8.00 

201 

一般公共服务支出 

0.20 

0.20 

 

32 

组织事务 

0.20 

0.20 

 

99 

其他组织事务支出 

0.20 

0.20 

 

208 

社会保障和就业支出 

6.52 

6.52 

 

05 

行政事业单位离退休 

6.52 

6.52 

 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.52 

6.52 

 

210 

卫生健康支出 

2.28 

2.28 

 

11 

行政事业单位医疗 

2.28 

2.28 

 

02 

事业单位医疗 

2.28 

2.28 

 

213 

农林水支出 

56.47 

48.47 

8.00 

01 

农业 

56.47 

48.47 

8.00 

04 

事业运行(农业) 

48.47 

48.47 

 

99 

其他农业支出 

8.00 

 

8.00 

   

  (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

 

表06 

 

 

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

 

 

 

 

单位:万元 

经济科目 

预算数 

** 

** 

合计 

57.47 

工资福利支出 

49.64 

基本工资 

19.84 

津贴补贴 

2.59 

奖金 

1.65 

绩效工资 

11.92 

基本养老保险缴费 

6.52 

职工基本医疗保险缴费 

2.22 

其他社会保障缴费 

1.01 

住房公积金 

3.89 

商品和服务支出 

7.25 

办公费 

0.50 

印刷费 

0.36 

水费 

0.08 

电费 

0.25 

邮电费 

0.30 

物业管理费 

0.80 

差旅费 

0.80 

培训费 

0.36 

工会经费 

0.65 

福利费 

1.13 

公务用车运行维护 

1.80 

其他商品和服务支出 

0.22 

对个人和家庭的补助 

0.58 

退休费 

0.39 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.19 

   

  (7)政府性基金预算支出表 

 

 

 

 

表07 

政府性基金预算支出表 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

功能分类科目 

 

2018年预算数 

 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

** 

** 

** 

 

 

 

 

 

   

  (8)一般公共预算“三公”经费预算表 

 

表08 

一般公共预算“三公”经费预算表 

 

 

单位:万元 

项 目 

预算数 

合计 

1.85 

1、因公出国(境)费用 

 

2、公务接待费 

0.05 

3、公务用车费 

1.80 

其中:(1)公务用车运行维护费 

1.80 

(2)公务用车购置费 

 

   

  (9)政府采购预算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复09表 

2019年市级政府集中采购项目预算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

科目编码 

 

 

单位编码 

单位名称(科目) 

项目 

 

 

规格要求 

数量  

计量单位 

总计 

公共财政预算资金 

 

 

 

 

政府性基金 

 

 

纳入专户管理的资金 

 

 

上级补助收入 

上年结余 

其他收入 

 

 

 

采购项目 

采购目录 

经济科目 

小计 

一般拨款 

行政性收费 

专项收入 

其他预算内资金 

政府性基金小计 

当年收入 

上年结余 

小计 

当年安排 

专户结余资金 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

合计 

 

 

 

 

1.00 

 

0.50 

0.50 

0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046005 

阳泉市养蜂技术推广站 

 

 

 

 

1.00 

 

0.50 

0.50 

0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

01 

04 

046005 

事业运行(农业) 

公务用车运行维护费 

机动车保险服务★ 

公务用车运行维护(定额) 

 

1.00 

 

0.50 

0.50 

0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  上述9张表与预算批复电子数据一同下发,部门单位通过部门预算编制软件系统检索导出。表(1)-(8)检索步骤:查询报表—部门公开表—数据浏览—查询所有报表页数据;表(9)检索步骤:查询报表—部门批复打印表—数据浏览—表9政府采购预算表。

   

   

   





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